Con la funzione Nota di Credito puoi creare dei documenti di tipo Nota di Credito (d’ora in avanti NdC) a partire da documenti di tipo Fattura.
La guida completa con le relative condizioni di applicabilità è disponibile al seguente link Nota di Credito Avanzata.
Vediamo di seguito come effettuare una NdC Parziale in Bedzzle.
Per procedere con l'emissione di una Ndc, al menu Documenti - Fiscalizzati seleziona la fattura interessata (o più fatture, intestate allo stesso destinatario) e clicca sul pulsante “Nota di Credito”

Si aprirà la maschera per gestire gli importi che si desidera stornare: di default, le righe del documento sono tutte selezionate.
E' necessario quindi, apportare le modifiche necessarie per effettuare la selezione degli importi da stornare.
In particolare, sarà possibile:
1 deselezionare le righe che NON devono essere stornate, lasciando selezionate solo quelle da stornare
2 modificare il valore della quantità degli addebiti per stornarne solo una determinata quantità
3 modificare l’importo totale della riga anziché modificare l’importo unitario
4 modificare l’importo totale del documento

Nell'esempio sottostante, abbiamo scelto di stornare le cene ed un importo di 50 euro sulla terza notte:

Una volta effettuata la selezione desiderata, cliccare su Avanti.
Nella maschera seguente verranno proposti i metodi di rimborso degli importi, richiamando quelli utilizzati nelle fatture selezionate.
E' possibile modificare il metodo di rimborso dal menu relativo, oppure con Aggiungi Pagamento splittare tale rimborso in più modalità di pagamento.
La funzione Crea Nuovo Conto, abilitata di default, permettere la creazione di un nuovo conto con i relativi addebiti da inserire nella nuova fattura.
La funzione dovrà essere disabilitata se non si intende rifatturare gli importi: ad esempio in questo caso, in quanto la NdC è stata creata a seguito di un errato importo/addebito inserito in prenotazione

Cliccando Completa sarà possibile visualizzare la Bozza del documento creato.
Il documento sarà di tipo Nota di Credito e riporterà gli elementi presenti nella fattura di riferimento.
Tramite la funzione Conferma Documento - Fattura Elettronica sarà possibile procedere con la generazione del file XML da inviare allo SDI.

Se l'opzione Crea Nuovo Conto è stata abilitata, dall'elenco documenti sarà possibile selezionare la Nota di Credito e tramite il tasto
Link accedere al nuovo conto opzionale che è stato creato dalla Ndc:

Prima di procedere con l'emissione della nuova fattura, sarà possibile modificare i riferimenti del conto (ad es. sostituire l'anagrafica dell'Azienda con un'altra in modo da trasferire la produzione e i dati di fatturazione alla nuova azienda), oppure modificare gli addebiti del conto.
Cliccando su
Saldo si potrà passare alla generazione del nuovo documento.